审计专员/助理专题汇总

审计专员/助理岗位职责

审计(岗位职责共20条)


职位描述

岗位职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。


任职要求:

1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;

7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

8、积极主动、敬业上进、责任感强

9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。


财务审计(岗位职责共20条)


职位描述
岗位职责 
1、按照年度审计计划开展各类审计工作; 
2、完成审计报告的拟稿; 
3、实施审计整改; 
4、做好审计资料的整理归档。 
任职要求
1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序 ; 
2、本科及以上学历,财务或审计专业优先; 
3、年龄28-40岁左右,有5年以上工业财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳; 
4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感; 

稽核专员(岗位职责共20条)


职位描述

工作内容:
1.独立对各厂区进行PK稽核;
2.完成PK报告和PK问题改善;
3.更新或维护稽查清单;
4.培训厂区间PK团队;
工作要求:
1.5年以上品质或工程背景;
2.有线材类,连接器类产品经验;
3.稽查工厂经验,Lean, Six sigma实战经验优先。
4.良好的沟通能力。
5.英语能力四级以上。

稽核员(岗位职责共10条)


职位描述

岗位职责:

1、负责将线路员上传的每日补货记录表与远程数据核对,然后进行商品日结;

2、负责定期与线路员核对车内库存;

3、负责制定运营巡线计划,商品调整方案。

任职要求:

1、熟练使用Excel、word、ppt等办公软件;

2、善于沟通、认真、耐心、吃苦耐劳;

3、专科及以上学历,统计学、会计专业为佳。


审计专员(岗位职责共20条)


职位描述

岗位职责:

    1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;

3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况;

5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案;

6、制定公司税务管理相关制度及监督执行;

7、建立与税务部门的良好关系。

审计师(岗位职责共20条)


职位描述

主要职责:
1. 独立或带领小组完成审计项目,复核工作底稿,编制审计报告。(高级审计师要求)

2. 根据审计计划,具体实施审计程序,编制工作底稿,协助起草审计报告;(审计师要求)
3. 跟进审计建议和整改情况,并实施后续审计。

4. 协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。

任职要求:
1. 本科学历,具备会计或审计职称,持有CPA/CIA/CCSA资格优先。

2. 具备项目管理能力,包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。(高级审计师要求)

3. 能够使用英语进行审计沟通和编制审计报告。
4. 3年以上大中型工业企业内部审计工作经验,熟练应用审计技术,熟悉成本管理、采购、销售、存货等业务流程,识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
5. 具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验,参与或负责过企业反舞弊项目调查。
6. 良好的沟通能力,责任心强,注重职业道德。
7. 能够接受短期出差,有国外出差审计工作经验可优先考虑。


专长要求(1)英语或意大利语专长1-2人,能够到国外出差,使用英语或意大利语作为工作语言;(2)工程审计专长1人,具备工程项目审计经验;(3)IT审计专长1人,具备CISA资格和IT审计经验。


工作地点:深圳 光明新区

审计员(岗位职责共20条)


职位描述

岗位职责:

1.实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档。
2.对所负责联系的子公司实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估。
3.参与审计工作管理,包括编制审计业务规范和工作指引、审计信息化建设、子公司内审工作考评、业务信息统计等。

 

任职要求:

学历:研究生及以上

年龄:30岁以下

专业:不限

工作经验:2年以上四大会计师事务所或大中型企业内部审计、风险管控、财务管理工作经验

相关素质、技能:

1.了解企业内部控制和风险管理过程,能进行适当评估并提出改善建议。
2.较强的沟通能力和文字表达能力,能够熟练使用各种办公软件。
3.严谨敬业,认真细致,学习能力强,良好的团队合作精神,能够适应出差。
4.较好的英语听说读写能力,英语八级者优先。
5.具有注册会计师、国际内部审计师等专业资格者优先。

审计助理(岗位职责共20条)


职位描述
所属部门:审计稽核部
职位描述:
1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;
3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;
4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
5、协助进行内控制度的建立,完善;
6、其他交办的工作。

任职资格:
1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;
2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;
3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;
4、优秀的沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。

审计人员(岗位职责共6条)


职位描述

岗位职责:1、完成对项目单位的财务收支审计,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性;

2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计;

3、完成领导交办的其他相关工作。


任职要求:1、审计及相关专业毕业;

2、具有较强的学习能力和沟通能力,遵守职业道德及审计纪律;

3、熟练使用财务软件和office办公软件;

4、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;

5、有相关工作经验者优先。


助理审计员(岗位职责共1条)


职位描述

职位描述:为质量审计/现场检查提供必要的支持。

 

岗位职责:

1.       确定审计日期和行程安排。

2.       支持质量审计/现场检查的执行。

3.       协助完成审计报告。

4.       对审计回复进行追踪,并协助关闭质量审计。

5.       对质量审计计划的执行情况进行定期追踪。

6.       对质量审计的关闭情况进行定期追踪。

7.       完成其他相关工作。

 

任职要求:

•    大学本科学历,生命科学相关领域。有药学,化学,制药化学,分析化学等相关领域学历者优先考虑。

•    5年及以上GMP相关领域工作经历,有质量保证(QA)和质量控制(QC)工作经历者优先考虑。有原料药厂工作经历者优先考虑。有质量审计经验者优先考虑。

•    了解GMP规范和ICH指导原则。

•    良好的英文书面沟通能力。基本的英文听说能力。

•    良好的沟通能力与团队合作精神。

•    有一定的抗压能力,能够独立面对并解决困难。

•    熟练应用Word,Excel,Powerpoint和其他计算机软件。

•    能够适应独立出差。


审计专员/助理(岗位职责共13条)


职位描述

岗位职责:

1、根据上级下达的工作目标完成工作。

2、建立健全、并管理审计档案。

3、开展各类经营审计工作及专项审计工作,确定具体审计项目,落实经办人和实施时间。受上级指派,配合审计小组(非常设)的工作,协助实施具体审计项目;

4、按照审计程序和审计方法,收集审计证据,确保其支持审计发现、审计建议和审计目的,编制审计工作底稿(复核本部其他人员编制的工作底稿),进而出具审计报告,提出审计建议,为公司运营提供增值服务;

5、审阅财务账目、财务报告,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求、是否符合公司的财务规定;

6、协调审计过程中与其它部门的关系;

7、监督、检查公司制度下发后,公司各部门落实、执行制度的情况;

8、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作,总结审计工作总体情况;

任职资格 :

1、有1-2年财务管理经验(硬性);

2、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;

3、了解财税法规、审计程序、公司财务管理流程和内部控制审计流程;

4、熟练使用财务管理软件、办公软件等;

5、具有良好的语言文字表达能力,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;

 


高级审计助理(岗位职责共5条)


职位描述

工作内容:

1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。
2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。
3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。 
4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。
5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。


岗位要求:

1、文明礼貌,尊敬同事。
2、衣着得体,谦虚待人。

3、为人诚实正直,具有良好的口头和书面语言表达能力,较高的组织协调沟通能力;有高度的事业心和责任感,有较强的沟通、协调、组织、判断能力和团队精神。

4、事务所2年以上工作经验,通过CPA专业阶段考试2门以上者优先。

内部审计(岗位职责共3条)


职位描述
岗位职责:
1、根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;
2、完善各类业务制度,提高流程效率,与集团内部其他团队紧密合作,组织推进集团内审流程的建立与完善,促进现有业务流程的优化工作;
3、收集、整理审计资料,编写审计工作底稿,形成内部审计报告,对存在的问题提出解决方案并跟踪解决结果;
4、完成领导交办的其他工作。

任职要求:
1、审计学、会计学、金融等财务类相关专业,本科及以上学历;
2、具有5年以上内部审计工作经验,
3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神;
4、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
5、熟练使用office等办公软件、ERP、财务操作软件。

内部审计师(岗位职责共10条)


职位描述
岗位职责:
1、协助审计经理制定审计计划,并根据该计划执行对各部门的营运审查;
2、执行对公司各类程序和制度的内控测试;
3、对审查发现的问题提出合理化建议,并进行跟踪审计;
4、执行舞弊等特别调查;
5、协助审计经理完成各类审计报告;
6、执行财务报表复核,并协助审计经理对财报的真实性、完整性、准确性进行评价。
 
岗位要求:
1、大学本科及以上学历,财务、审计等相关专业;
2、3年以上财务或审计工作经验;具大型企业内审或国内知名会计师事务所工作经验者优先;
3、具备丰富的内控、审计、财会等方面的专业知识,已获得会计师或审计师中级职称或国际内部审计师资格(CIA);具注册会计师(CPA)资格者优先;
4、适应力强,能在较大压力下工作,不断迎接各种挑战;具备良好的沟通能力,团队意识强。

高级审计员(岗位职责共20条)


职位描述
1.会计、审计等相关专业大学本科及以上学历;
2.27周岁以下,1至3年大中型会计师事务所审计工作经历;

3.热爱审计工作,具备一定的审计实务经验;

4.通过CPA考试若干科目的优先考虑。


符合条件者请登陆我所网站 zhaopin.pccpa.cn ,加入天健-社会招聘板块进行网申。

实习审计助理(岗位职责共1条)


职位描述

ASSOCIATE IN THINKBRIDGE CONSULTING SERVICE (NEW GRADUATES)


RESPONSIBILITIES


Understanding client business and analyzing business data;

Preparing materials to communicate the results of assigned work;

Assisting team leader in completing consultation project for client;

Discussing ideas, the logic of your arguments, and the progress of your work in internal team meetings.


ABILITIES & SKILLS


University graduated and majored in finance or accounting;

Fluent English in both spoken & written English are valued;

Strong interest in growing up with company;

Attitude to work hard;

Self-motivated, easy deal;

Able to meet deadline of different tasks;

Willing to travel within PRC or overseas

 

审计助理实习生3名:

 职位要求:

 1、大学本科及以上学历,财务或会计相关专业

 2、流利的英语口语及书面表达能力优先

 3、有与公司共成长的意愿

 4、工作态度端正努力
 5、有上进心,善于沟通

 6、能够在规定期限内完成交给的工作         

 7、可以出差

 职责:
 1、了解客户业务,分析业务数据

 2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料

 3、协助审计专员完成项目各项工作

 4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰


审计助理实习生(岗位职责共2条)


职位描述

任职要求:

1、财会、审计、金融、资评等经济类专业或理工科相关专业,大学一本及以上学历;
2、有充足课余时间,工作认真,责任心强,思路清晰;
3、具有良好的沟通协调能力和团队精神,校内外奖学金获得者及学生干部优先;
4、热爱审计工作,有志于在会计师行业长期发展者优先;

5、表现突出者,毕业后可考虑优先录用。

非诚勿扰,谢谢!

初级审计员(岗位职责共1条)


职位描述

岗位职责:

1、参与内部审计,编制审计底稿及收集审计证据;

2、审计档案管理,按审计项目编制审计档案目录;

3、基础资料数据收集、分析处理及领导交代的其他事项。

 

任职资格:

1、本科学历,审计或会计专业;

2、可接收应届生;

3、有上进心,抗压性强,具备良好的逻辑思维能力。

 


审计部(岗位职责共1条)

[招聘部门:审计事务部]
职位描述
审计部审计:(1)具有审计、财会或金融类相关专业大学本科及以上学历,研究生学历优先(2)具有2年以上审计、财务工作经验具有审计师或会计师职称优先(3)薪酬待遇:4000元/月以上。
其它薪资福利
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 周末双休 年终奖 公费培训 节日礼金 带薪年假 工作餐 生日礼金 交通补贴 通信补贴

财务审计助理(岗位职责共3条)


职位描述

工作内容:
1.负责对财务收支进行审计;
2.负责对年度预算执行情况进行审计;
3.负责对公司签订的经济合同及执行情况进行审计;
4.负责审核分公司财务收支状况

岗位要求:
1.25-35岁,财务及审计专业,大专及以上学历
2.有助理会计师职称优先
3.能适应短期出差

地 址:上海市宝山区罗宁路1168号
入职后公司提供免费的工作餐及住宿
公司在地铁1号线(共富新村站)、7号线(美兰湖站)、顾村公园及罗店镇均设有班车站点

审计岗(岗位职责共6条)


职位描述

岗位职责:

1.根据公司管理重心、财务和经营数据以及风险点,牵头组织各所属单位,编制系统审计计划,报审计工作小组批准后分级实施;

2.牵头公司各部门、各所属单位开展内部控制、专项审计、经济责任审计、结算清盘审计等,负责审计方案编制、组织实施和审计报告的起草;

3.负责审计信息系统平台的录入、填报、发起审批等操作流程;

4.定期审核公司的财务信息,并向审计工作小组做出报告;

5.完成上级单位交办的各项报表填报、数据整理和资料归集工作。

任职要求:

1.年龄要求:25-30岁;

2.学历要求:本科及以上;

3.专业要求:审计相关专业或有审计工作经验;

4.经验要求:有1年以上审计工作经验。

其它职位岗位职责